国家授时中心召开2024年度内部控制工作小组会议

为进一步完善我中心内部控制体系,全面推进内部控制制度和风险防控建设,2024年4月28日,财资处、监督审计室联合组织召开了2024年内部控制工作小组会议,各职能部门内部控制工作小组相关人员参会。中心党委副书记、纪委书记、内部控制工作小组组长陈改学出席会议,会议由内部控制工作小组副组长、财资处副处长(主持工作)刘奋吾主持。

刘奋吾重点汇报了2023年内部控制工作开展情况及2024年内部控制工作计划,并向工作小组介绍了内部控制的关键领域及风险防控要点。内部控制工作小组成员就本部门内部控制制度进行了梳理,对在内部控制制度执行过程中存在的问题和难点进行探讨,并对内部控制评价与风险评估工作提出可行性建议。

中心党委副书记、纪委书记、内部控制工作小组组长陈改学对中心内部控制工作提出了具体要求:首先,做好内部控制制度建设,就要不断完善内部控制各个环节的流程图和风险防控点,要有制度建设流程意识和规范意识;其次,各部门要坚持问题导向,开展内部控制评价,强化风险管控,对存在的问题或者内控薄弱环节进行检视整改;最后,强调内部控制相关部门要以纪检监察工作的重点、审计巡视工作发现的风险点为契机,不断完善内部控制体系,持续改进内部控制工作。

会议现场